工作地点:
上海市
工作职责:
1、负责审计二部整体工作规划与团队管理,制定并落实年度审计计划,统筹各类审计项目(含舞弊审计、经济责任审计、离任审计及专项审计等)的组织实施;
2、建立健全内部审计体系与工作标准,对审计底稿及审计报告质量把关,确保审计工作规范、专业、有效;
3、深入梳理公司核心业务流程,识别运营管理中的风险漏洞与内控缺陷,提出有建设性的管理建议;
4、推动数据化审计能力建设,依托数据手段排查业务异常情况,跟踪问题线索,督促整改闭环;
5、对接各业务与职能部门,推动跨部门协同整改,定期向管理层汇报审计结果与风险状况;
6、统筹公司廉洁合规与反舞弊相关工作,提升员工、客户及供应商的合规防舞弊意识。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、会计、经济等相关专业;
2、持有 CPA、CIA等审计相关证书者优先;
3、8 年及以上审计工作经验,具备外审 + 甲方内审经验,或具备同行业甲方审计经验;
4、精通内部审计、风险管理及内部控制方法论,具备独立主导复杂审计项目与舞弊调查的能力;
5、具备较强的数据分析能力,有数字化审计经验者优先;
6、具备优秀的沟通协调、报告撰写与团队管理能力,能够推动审计发现落地;